强化监督赋能 防风险促发展
市水务集团召开内审工作部署会
  • 发布时间:2026-01-23
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  • 作者:高璇 范晓丽

为进一步明确集团审计部职能定位、核心工作职责,精准谋划集团2026年内部审计工作,1月21日,集团总会计师严岩组织召开内审工作部署会,审计部全员参会。

会议开始,审计部全员围绕“你所理解或了解的内部审计工作是做什么的?”、“你觉得内部审计工作中最重要的是什么?”“作为一个“内审人”,你对未来的职业规划?”三个方面依次发言。通过深入交流,大家进一步明确了在集团深化改革与高质量发展的关键阶段,内部审计工作所承担的重要角色——它不仅是企业持续健康发展的“免疫系统”,更是价值创造的“助推器”。

集团总会计师严岩指出,此次集团党委对原监察审计部进行职责、人员等相关调整,不仅是落实国家关于加强企业内部审计监督、健全法人治理结构等政策的具体行动,更是防范运营风险,提升合规经营水平的实际需要。严岩对2026年集团内审工作提出以下要求:一是要全面覆盖经济安全、风险防控预警、管理增效三大核心职能,为集团稳健运营筑牢屏障;二是审计人员需兼具财务、法规、工程、水务工艺、信息化等复合知识与高效沟通技巧,以应对多元化审计需求;三是要坚守独立、客观、公正、廉洁的职业操守,审计工作要避免先入为主,注重推动问题解决而非简单问题揭示;四是强化战略思维与全局视野,着力建设一支专业扎实、能力复合的内审人才队伍

此次会议,不仅是集团内部审计职能优化调整后的开局动员,更为集团2026年内部审计工作明确了方向、凝聚了共识。集团审计部将以此次会议为起点,紧紧围绕集团“十五五”战略部署,持续提升专业能力,强化监督服务效能,为推动集团高质量发展贡献审计力量。